- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首頁
- SAP FI - 概述
- SAP FI - 子模組
- SAP FI - 公司基礎
- SAP FI - 定義業務領域
- SAP FI - 定義功能區域
- SAP FI - 定義信用控制
- SAP FI - 總賬
- SAP FI - 科目表組
- SAP FI - 留存收益賬戶
- SAP FI - 總賬科目
- SAP FI - 鎖定總賬科目
- SAP FI - 刪除總賬科目
- SAP FI - 財務報表版本
- SAP FI - 憑證過賬
- SAP FI - 會計年度變式
- SAP FI - 過賬期間變式
- SAP FI - 欄位狀態變式
- SAP FI - 欄位狀態組
- SAP FI - 定義過賬鍵
- SAP FI - 定義憑證型別
- SAP FI - 憑證號碼範圍
- SAP FI - 參考過賬
- SAP FI - 暫停總賬憑證過賬
- SAP FI - 暫存總賬憑證過賬
- SAP FI - 總賬報表
- SAP FI - 應收賬款
- SAP FI - 客戶主資料
- SAP FI - 鎖定客戶
- SAP FI - 刪除客戶
- SAP FI - 客戶賬戶組
- SAP FI - 一次性客戶主資料
- SAP FI - 銷售發票過賬
- SAP FI - 憑證沖銷
- SAP FI - 銷售退貨
- SAP FI - 過賬收款
- SAP FI - 外幣發票
- SAP FI - 收款部分付款
- SAP FI - 重置應收賬款已清專案
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 應付賬款
- SAP FI - 建立供應商
- SAP FI - 建立供應商賬戶組
- SAP FI - 顯示已更改欄位
- SAP FI - 鎖定供應商
- SAP FI - 刪除供應商
- SAP FI - 一次性供應商
- SAP FI - 過賬採購發票
- SAP FI - 採購退貨
- 過賬應付供應商付款
- SAP FI - 外幣發票
- 供應商發票中的預提稅
- SAP FI - 付款部分付款
- SAP FI - 重置應付賬款已清專案
- SAP FI - 自動付款執行
- SAP FI - 過賬舍入差異
- SAP FI - 月末結賬
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 匯率
- SAP FI - 模組中的表
- SAP FI - 應收賬款發票流程
- SAP FI - 應收賬款賬戶分析
- SAP FI - 應收賬款報表
- SAP FI - 固定資產概述
- SAP FI - 固定資產資源管理器
- SAP FI - 現金管理
- SAP CO - 概述
- SAP CO - 子模組
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 建立成本中心
- SAP CO – 過賬到成本中心
- SAP CO - 內部訂單
- SAP CO - 內部訂單結算
- SAP CO - 利潤中心
- SAP CO - 過賬到利潤中心
- 利潤中心標準層級結構
- 將成本分配到利潤中心
- 將物料分配到利潤中心
- SAP CO - 模組中的表
- SAP CO - 產品成本核算
- SAP CO - 利潤能力分析
- SAP CO - 計劃方法
- SAP FI - 整合
- SAP FICO 有用資源
- SAP FICO - 問答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用資源
- SAP FICO - 討論
SAP FI - 銷售發票過賬
在此流程中,您為任何客戶過賬一個未清專案。客戶需要以現金支付發票。然後,您在現金日記賬中輸入付款。
T-code − FB70
輸入您要過賬發票的公司程式碼,如下所示:
輸入以下詳細資訊:要開具發票的客戶的客戶 ID、發票日期、發票金額、適用的稅款和稅款指示符。
在“付款”選項卡中輸入付款詳細資訊,如付款條件。轉到“詳細資訊”選項卡並輸入專案詳細資訊。
輸入所有詳細資訊後,單擊“儲存”按鈕以生成憑證號碼。
廣告