
同比財務指標及分析
同比(YoY)是衡量增長的指標。它是透過從實際總和中減去上一年的實際總和來獲得的。
如果結果為正,則反映實際增長;如果結果為負,則反映實際下降,即如果我們計算同比為:
同比 = (實際總和 - 上一年實際總和)
- 如果實際總和 > 上一年實際總和,則同比為正。
- 如果實際總和 < 上一年實際總和,則同比為負。
在財務資料中,諸如支出賬戶之類的賬戶將具有借方(正數)金額,而收入賬戶將具有貸方(負數)金額。因此,對於支出賬戶,上述公式適用。
但是,對於收入賬戶,則應該相反,即:
- 如果實際總和 > 上一年實際總和,則同比應為負。
- 如果實際總和 < 上一年實際總和,則同比應為正。
因此,對於收入賬戶,您必須按以下方式計算同比:
同比 = -(實際總和 - 上一年實際總和)
建立同比指標
您可以使用以下DAX公式建立同比指標:
同比:=IF(CONTAINS(賬戶, 賬戶[類別],"淨收入"),-([實際總和]-[上一年實際總和]), [實際總和]-[上一年實際總和])
在上面的DAX公式中:
DAX CONTAINS函式返回TRUE,如果一行在賬戶表中的類別列中包含“淨收入”。
然後,DAX IF函式返回–([實際總和]-[上一年實際總和])。
否則,DAX IF函式返回[實際總和]-[上一年實際總和]。
建立同比百分比指標
您可以用比率表示同比:
(同比)/(上一年實際總和)
您可以使用以下DAX公式建立同比百分比指標:
同比%:=IF([上一年實際總和], [同比] / ABS([上一年實際總和]),BLANK())
上述公式中使用DAX IF函式是為了確保不會出現被零除的情況。
使用同比指標分析資料
按如下方式建立Power PivotTable:
- 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
- 將指標 - 實際總和、上一年實際總和、同比和同比%新增到值。
- 在日期表中的財政年度欄位上插入切片器。
- 在切片器中選擇FY2016。

建立預算同比指標
您可以按如下方式建立預算同比指標:
預算同比: = IF(CONTAINS(賬戶,賬戶[類別],"淨收入"), - ([預算總和] - [上一年實際總和]), [預算總和] - [上一年實際總和])
建立預算同比百分比指標
您可以按如下方式建立預算同比百分比指標:
預算同比%:=IF([上一年實際總和] , [預算同比] / ABS ([上一年實際總和]) , BLANK())
使用預算同比指標分析資料
按如下方式建立Power PivotTable:
- 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
- 將指標 - 預算總和、上一年實際總和、預算同比和預算同比%新增到值。
- 在日期表中的財政年度欄位上插入切片器。
- 在切片器中選擇FY2016。

建立預測同比指標
您可以按如下方式建立預測同比指標:
預測同比:=IF(CONTAINS(賬戶,賬戶[類別],"淨收入"), - ([預測總和] - [上一年實際總和]), [預測總和] - [上一年實際總和])
建立預測同比百分比指標
您可以按如下方式建立預測同比百分比指標:
預測同比%:=IF([上一年實際總和],[預測同比]/ABS([上一年實際總和]),BLANK())
使用預測同比指標分析資料
按如下方式建立Power PivotTable:
- 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
- 將指標 - 預測總和、上一年實際總和、預測同比和預測同比%新增到值。
- 在資料表中的財政年度欄位上插入切片器。
- 在切片器中選擇FY2016。
