同比財務指標及分析



同比(YoY)是衡量增長的指標。它是透過從實際總和中減去上一年的實際總和來獲得的。

如果結果為正,則反映實際增長;如果結果為負,則反映實際下降,即如果我們計算同比為:

同比 = (實際總和 - 上一年實際總和)

  • 如果實際總和 > 上一年實際總和,則同比為正。
  • 如果實際總和 < 上一年實際總和,則同比為負。

在財務資料中,諸如支出賬戶之類的賬戶將具有借方(正數)金額,而收入賬戶將具有貸方(負數)金額。因此,對於支出賬戶,上述公式適用。

但是,對於收入賬戶,則應該相反,即:

  • 如果實際總和 > 上一年實際總和,則同比應為負。
  • 如果實際總和 < 上一年實際總和,則同比應為正。

因此,對於收入賬戶,您必須按以下方式計算同比:

同比 = -(實際總和 - 上一年實際總和)

建立同比指標

您可以使用以下DAX公式建立同比指標:

同比:=IF(CONTAINS(賬戶, 賬戶[類別],"淨收入"),-([實際總和]-[上一年實際總和]), [實際總和]-[上一年實際總和])

在上面的DAX公式中:

  • DAX CONTAINS函式返回TRUE,如果一行在賬戶表中的類別列中包含“淨收入”。

  • 然後,DAX IF函式返回–([實際總和]-[上一年實際總和])。

  • 否則,DAX IF函式返回[實際總和]-[上一年實際總和]。

建立同比百分比指標

您可以用比率表示同比:

(同比)/(上一年實際總和)

您可以使用以下DAX公式建立同比百分比指標:

同比%:=IF([上一年實際總和], [同比] / ABS([上一年實際總和]),BLANK())

上述公式中使用DAX IF函式是為了確保不會出現被零除的情況。

使用同比指標分析資料

按如下方式建立Power PivotTable:

  • 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
  • 將指標 - 實際總和、上一年實際總和、同比和同比%新增到值。
  • 在日期表中的財政年度欄位上插入切片器。
  • 在切片器中選擇FY2016。
Row Labels

建立預算同比指標

您可以按如下方式建立預算同比指標:

預算同比: = IF(CONTAINS(賬戶,賬戶[類別],"淨收入"), - ([預算總和] - [上一年實際總和]), [預算總和] - [上一年實際總和])

建立預算同比百分比指標

您可以按如下方式建立預算同比百分比指標:

預算同比%:=IF([上一年實際總和] , [預算同比] / ABS ([上一年實際總和]) , BLANK())

使用預算同比指標分析資料

按如下方式建立Power PivotTable:

  • 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
  • 將指標 - 預算總和、上一年實際總和、預算同比和預算同比%新增到值。
  • 在日期表中的財政年度欄位上插入切片器。
  • 在切片器中選擇FY2016。
FY2016

建立預測同比指標

您可以按如下方式建立預測同比指標:

預測同比:=IF(CONTAINS(賬戶,賬戶[類別],"淨收入"), - ([預測總和] - [上一年實際總和]), [預測總和] - [上一年實際總和])

建立預測同比百分比指標

您可以按如下方式建立預測同比百分比指標:

預測同比%:=IF([上一年實際總和],[預測同比]/ABS([上一年實際總和]),BLANK())

使用預測同比指標分析資料

按如下方式建立Power PivotTable:

  • 將賬戶表中的類別和子類別欄位新增到行。
  • 將指標 - 預測總和、上一年實際總和、預測同比和預測同比%新增到值。
  • 在資料表中的財政年度欄位上插入切片器。
  • 在切片器中選擇FY2016。
Year-over-Year Measures
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